成都新注冊(cè)公司增值稅普通發(fā)票注意事項(xiàng) -
更新時(shí)間:2015-4-29 15:46:34 來(lái)源:www.rjgcx.com 瀏覽次數(shù):859
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成都新注冊(cè)公司普通發(fā)票注意事項(xiàng):
一、利用防偽稅控系統(tǒng)
開(kāi)具普通發(fā)票的一窗式票表比對(duì)內(nèi)容
用防偽稅控報(bào)稅系統(tǒng)采集的普通發(fā)票金額、稅額匯總數(shù)與《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》中第3、10、16欄“小計(jì)”項(xiàng)合計(jì)的銷(xiāo)售額、稅額數(shù)據(jù)比對(duì),二者的邏輯關(guān)系須相等。
二、利用稅控收款機(jī)
開(kāi)具普通發(fā)票的一窗式票表比對(duì)內(nèi)容
(一)一般納稅人
1.申報(bào)表不含稅銷(xiāo)售額還原為含稅銷(xiāo)售額
(1)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》中第3欄“17%稅率”的“銷(xiāo)售額”乘以(1+17%),還原為含稅銷(xiāo)售額;
(2)將《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》中第3欄“13%稅率”的“銷(xiāo)售額”乘以(1+13%),還原為含稅銷(xiāo)售額;
(3)將《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》中第3欄“應(yīng)稅勞務(wù)”的“銷(xiāo)售額”乘以(1+17%),還原為含稅銷(xiāo)售額;
(4)將《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》中第10欄“6%征收率”的“銷(xiāo)售額”乘以(1+6%),還原為含稅銷(xiāo)售額;
(5)將《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》中第10欄“4%征收率”的“銷(xiāo)售額”乘以(1+4%),還原為含稅銷(xiāo)售額。
2.一窗式比對(duì)內(nèi)容
用稅控收款機(jī)管理系統(tǒng)采集的普通發(fā)票實(shí)際開(kāi)票金額(正常票金額-退票金額,下同)與上述還原含稅銷(xiāo)售額加上《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》第16欄“小計(jì)”項(xiàng)的銷(xiāo)售額之和比對(duì),二者的邏輯關(guān)系須相等。
(二)小規(guī)模納稅人
1.申報(bào)表不含稅銷(xiāo)售額還原為含稅銷(xiāo)售額
(1)將《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第3欄“本月數(shù)”的不含稅銷(xiāo)售額乘以(1+征收率),還原為含稅銷(xiāo)售額;
(2)將《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第5欄“本月數(shù)”的不含稅銷(xiāo)售額乘以(1+征收率),還原為含稅銷(xiāo)售額。
2.一窗式比對(duì)內(nèi)容
用稅控收款機(jī)管理系統(tǒng)采集的普通發(fā)票實(shí)際開(kāi)票金額與上述還原的含稅銷(xiāo)售額加上《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》中第7、9欄“本月數(shù)”之和比對(duì),二者的邏輯關(guān)系須相等。
三、增值稅普通發(fā)票票表比對(duì)結(jié)果處理
對(duì)防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票票表比對(duì)結(jié)果的處理,按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈增值稅一般納稅人納稅申報(bào)“一窗式”管理操作規(guī)程〉的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2005〕61號(hào))的規(guī)定處理;對(duì)稅控收款機(jī)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票票表比對(duì)的處理,總局將另行發(fā)文。
增值稅普通發(fā)票和普通發(fā)票不是一回事
1.通常說(shuō)得普通發(fā)票和增值稅發(fā)票都是增值稅發(fā)票,普通發(fā)票普通增值稅發(fā)票 增值稅發(fā)票增值稅專(zhuān)用發(fā)票,區(qū)別是增值稅普通發(fā)票是不可以抵扣稅款的,而增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款。
2.發(fā)票為什么能抵稅是基于中國(guó)不重復(fù)征稅和在流轉(zhuǎn)中征稅的稅收政策。增值稅是流轉(zhuǎn)稅,在流轉(zhuǎn)的每個(gè)環(huán)節(jié)征收,那么在后一征收環(huán)節(jié)就會(huì)有該貨物在前一環(huán)節(jié)已征收的稅金,那么基于政策就要抵減已稅款。
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